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GRP-U8财务软件反记账操(cāo)作(zuò)流(liú)程
对(duì)于财务(wù)人员来说,必(bì)然会出现这样的情(qíng)况:凭证不小心(xīn)记错了(le).需要修改证书.需要删除凭证.上个(gè)月的凭证需要修改.这种情(qíng)况怎么办(bàn)?我(wǒ)们需要(yào)使用反记账(zhàng)和反结(jié)账。
在GRP-U8在(zài)财务管理软件中,凭证的反记账、反结账等操(cāo)作不再隐藏,可以直接在系统功能中调用,非常方便。让(ràng)我们来(lái)看看具体的操作吧(ba)!
1.反记(jì)账凭证
首先,你可以打开你想要(yào)的反记账凭证,然后点击左上角的凭证“文(wén)件(jiàn)反记账”,可以反记账凭(píng)证。
所以(yǐ)问题是,如何(hé)批量记账一批凭(píng)证?我们可以(yǐ)点击下面的(de)凭(píng)证处理点击“已记账”标签,
找到你想要的反记账(zhàng)凭证。然后点击左上角的“文件”-“凭证反记账”。。从界(jiè)面中选择(zé)“所有(yǒu)凭证(zhèng)”或者“所(suǒ)选(xuǎn)凭证”即可。
2.反(fǎn)结帐凭证(zhèng)
如果当月结算,则意味着当月(yuè)凭证(zhèng)已密封,不能进行反(fǎn)记账审计等修改操作。此时,我们需要使用(yòng)软件“凭证反结(jié)账”功(gōng)能。
点击左侧“账务处理”-“期末处(chù)理”-“反结账”
确定当前反(fǎn)结账日期(qī)是否(fǒu)正确,点击执行即(jí)可反结账(zhàng)当月
注(zhù)意:
1.如果(guǒ)把底部“自(zì)动(dòng)删(shān)除期(qī)末处(chù)理生成的凭(píng)证”如果打勾,电脑会自动(dòng)删除每月自动生成的收支结转凭(píng)证。
2.要依次进行(háng)反结账。比如系统已经结账到7月,要修改1月份的凭证,登录到7月份进(jìn)行(háng)反结账,然后(hòu)退出重(chóng)新登录到6月份。1月(yuè)份的凭(píng)证只(zhī)有在反结账(zhàng)后(hòu)才能修改。
3.反年结的正确操作
假如需要(yào)修改往(wǎng)年的凭(píng)证、反记(jì)账等操作,正确的步骤应该是什么?让我们一起来看看。
例如:我们应该在(zài)2016年11月对1号(hào)凭证进行反记账,然后对凭(píng)证进行(háng)审核和修改。现在(zài)的业务已经到了2017年7月,所有的凭证都记账了。
步骤1:对2017年所(suǒ)有凭证进行反记(jì)账(重要!
步骤2:重新登录软件,业务日期为2016-12-31。然后(hòu)进行反结(jié)账操作。
新的GRP-U在8软件(jiàn)中,反年结(jié)不需要强制备份下一年的数据,可以(yǐ)直接(jiē)点击执(zhí)行(háng),12月反结账(R9系列软(ruǎn)件(jiàn)还需要保存(cún)新(xīn)年数据)。
步(bù)骤3:12月(yuè)16日(rì)反结账后,还需要进入11月,进行反结账,然后对11月1日(rì)的凭证进行反记账(zhàng)和凭(píng)证审核。